问题已解决

我们是门窗制作加安装,和房地产签了合同,按照他们的要求采购材料,等门窗框架安好了就给我们按一定比例打款,然后我们开票,当月确认收入。(从签合同到收款中间可能好几个月时间)那这个月结转成本的话按照什么思路来做呢

84784981| 提问时间:2021 11/16 10:47
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晓枫老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好,按确认收入的比例来相应结转成本。
2021 11/16 10:48
84784981
2021 11/16 11:30
那成本是怎么来的,是按照以前生产门窗的总成本来算的吗(要追溯到实际发生月份),那每个月发生的折旧和人工费算到哪个月里去
晓枫老师
2021 11/16 13:58
如果你是单独核算这笔的话,成本就是你为这个合同所发生的所有门窗材料费,劳务费等为了这份合同所发生的所有费用。每个月发生的折旧和人工费是要计到成本科目的。
84784981
2021 11/16 14:27
是要先算出总成本然后在根据收入的比例结转成本吗?平时生产完需要入库吗,我想把整个流程都弄明白了
晓枫老师
2021 11/16 14:41
是的,先算出总成本,然后根据各期确认的收入按比例结转营业成本。平时生产完需要计入生产成本的。
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