问题已解决

公司有个项目,合同额是210万,但是开票只开了126万,我这边怎么确认收入呢?

越努力越幸运Sakura| 提问时间:08/28 11:04
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
可先按开票金额确认收入
08/28 11:05
越努力越幸运Sakura
08/28 11:06
我们经理让全额确认收入,这个怎么办
文文老师
08/28 11:06
若项目已经全部完成,另外一部分可按未开票收入处理与申报
越努力越幸运Sakura
08/28 11:10
老师那我怎么做账呢?
文文老师
08/28 11:11
另外一部分可按未开票收入处理与申报
越努力越幸运Sakura
08/28 11:12
没有收到社背q
文文老师
08/28 11:19
项目中含有设备 ?该设备 没有提供 ?
越努力越幸运Sakura
08/28 11:26
对的包含社背,也调试完了,我们主营业务是社背
文文老师
08/28 11:29
实际设备已经提供,且调试完,是要确认收入的
越努力越幸运Sakura
08/28 11:30
那老师分录怎么做呀
文文老师
08/28 11:34
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
越努力越幸运Sakura
08/28 11:38
那我开了部分发票怎么办呢?
文文老师
08/28 11:43
开了部分发票的,也是这样做分录
越努力越幸运Sakura
08/28 11:57
老师那总的分录呢,还有就是以前开票的已经交完增值税了,只是没确认收入
文文老师
08/28 12:06
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) 借 :主营业务成本 贷:库存商品
文文老师
08/28 12:06
以前开票的已经交完增值税了,只是没确认收入,继续确认收入,不用再确认增值税了
越努力越幸运Sakura
08/28 13:51
老师借:应收账款237.3 贷:主营业务收入210 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)27.3 ,是这样的吗?
文文老师
08/28 14:00
是的,你的理解是对的。
越努力越幸运Sakura
08/28 14:05
老师我之前开完票的增值税怎么弄呢
文文老师
08/28 14:11
以前开票的已经交完增值税了,只是没确认收入,继续确认收入,不用再确认增值税了
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