问题已解决

老师,我在没有计提增值税的情况下,缴纳增值税时直接在借方做了一个应交税费-增值税-己交税金。请问要如何更正处理

84784988| 提问时间:2021 11/29 15:55
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你实际缴纳了     你把 已交税金结转到   未交增值税借方去即可 ; 其他的 计提 增值税补做就行了。   
2021 11/29 15:57
84784988
2021 11/29 16:09
老师,不是说增值税不用计提吗?
meizi老师
2021 11/29 16:10
你好 ; 你销项税在你收入的时候  贷方要做增值税。 这个就是计提分录的  
84784988
2021 11/29 16:54
老师,请问我提的那个问题,是不是要把主营业务收入调到应交增值税那里
meizi老师
2021 11/29 16:55
你好;  是的。  比如你之前  收入是含税金额做的; 现在就得做借  收入 贷 增值税 这样来处理 
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