问题已解决
老师,我在没有计提增值税的情况下,缴纳增值税时直接在借方做了一个应交税费-增值税-己交税金。请问要如何更正处理



你好; 你实际缴纳了 你把 已交税金结转到 未交增值税借方去即可 ; 其他的 计提 增值税补做就行了。
2021 11/29 15:57

84784988 

2021 11/29 16:09
老师,不是说增值税不用计提吗?

meizi老师 

2021 11/29 16:10
你好 ; 你销项税在你收入的时候 贷方要做增值税。 这个就是计提分录的

84784988 

2021 11/29 16:54
老师,请问我提的那个问题,是不是要把主营业务收入调到应交增值税那里

meizi老师 

2021 11/29 16:55
你好; 是的。 比如你之前 收入是含税金额做的; 现在就得做借 收入 贷 增值税 这样来处理