问题已解决

3.9月10日向A公司出售- -批商品,该批商品销售收入100000元,增值税率13%,现收到对方开来3个月到期的商业汇票。 4.9月11日从外地M公司采购一批材料(已入库),己收到结算凭证,该批材料价款30 000元,增值税额3 900元,款项尚未支付。 5.9月12日,生产车间领用材料20000元,其中用于生产甲产品8000元,用于生产乙产品9 000元,车间管理耗费3 000元。 6.9月12日购入需要安装生产用机器-一台,买价25 000元, 包装费420元, 运杂费490元,以银行存款付清全部款项,设备尚未安装完成。后续安装设备领用原材料1 000元, 支付安装工人工资2 000元,9月15日设备达到预定可使用状态,投入使用。 7. 9月18日以银行存款支付乙产品的广告费10 000元。 8. 9月20日职工王某报销差旅费1 800元,退回现金200元。 9.9月21日销售多于材料一批售价1 000元,增值税130元。结转出售材料账面价值800元。 10.9月28日, 计算出当月应付生产工人薪酬120 000元, 其中,甲产品工人薪酬80000元,乙产品工人薪酬40000元,

84785010| 提问时间:2021 12/04 16:07
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好请把题目完整发一下
2021 12/04 16:27
暖暖老师
2021 12/04 16:54
3.借应收票据113000 贷主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税13000
暖暖老师
2021 12/04 16:55
4.借原材料30000 应交税费进项税额3900 贷应付账款33900
暖暖老师
2021 12/04 18:39
5.借生产成本-甲产品8000 -乙产品9000 制造费用3000 贷原材料20000
暖暖老师
2021 12/04 18:40
6借在建工程25910 贷银行存款25910
暖暖老师
2021 12/04 18:40
借在建工程3000 贷原材料1000 应付职工薪酬2000
暖暖老师
2021 12/04 18:40
借固定资产28910 贷在建工程28910
暖暖老师
2021 12/04 18:41
7借销售费用10000 贷银行存款10000
暖暖老师
2021 12/04 18:41
8借管理费用1800 库存现金200 贷其他应收款2000
暖暖老师
2021 12/04 18:41
9.借银行存款1130 贷其他业务收入1000 应交税费应交增值税销项税130
暖暖老师
2021 12/04 18:42
借其他业务成本800 贷原材料800
暖暖老师
2021 12/04 18:42
10.借生产成本-甲产品80000 -乙产品40000 贷应付职工薪酬120000
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取