问题已解决
进项税额的当期发生额需要等于当期认证的税额吗?
您好
进项税额的当期发生额不需要等于当期认证的税额
2021 12/06 20:33
84785001 
2021 12/06 20:34
不是认证抵扣了才计入进项税额的吗?
84785001 
2021 12/06 20:34
那销项税额的当期发生额需不需要等于当期开票的销售税额啊?
bamboo老师 
2021 12/06 20:35
比如您当期有计算抵扣的 那进项税额肯定不等于当期认证的税额啊
84785001 
2021 12/06 20:35
没有计算抵扣
bamboo老师 
2021 12/06 20:36
如果没有计算抵扣的话 需要等于
84785001 
2021 12/06 20:51
期末结转增值税的分录是怎么写?
bamboo老师 
2021 12/06 21:06
请问是进项大于销项还是销项大于进项
84785001 
2021 12/06 21:24
销项大于进项
bamboo老师 
2021 12/06 21:42
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
84785001 
2021 12/07 07:52
我司前任会计,只做了第2个分录,没有做第1个分录,是不是错的呢?
bamboo老师 
2021 12/07 08:12
第一个分录也可以平时月末不做 年末的时候一起做
84785001 
2021 12/07 08:20
年末就是指下个月12月的时候一起做是吧?那以前年份也没做的怎么办呢?
84785001 
2021 12/07 08:21
平时如果不做第1个分录,直接做第2个的话,那个金额是根据当月交税的金额来填吗?
bamboo老师 
2021 12/07 08:40
年末就是指每年的12月份做
可以现在一起做
84785001 
2021 12/07 17:25
老师,进项大于销项怎么写分录?
bamboo老师 
2021 12/07 17:27
进项大于销项月末不需要写分录

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