问题已解决
老师,公司租赁酒店做宿舍作为员工福利,酒店开具的发票是住宿费。应该怎么做账



你好!借管理费用福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
2021 12/06 21:18

84784953 

2021 12/06 21:21
老师,具体是这样吗?麻烦帮我看一下

何何老师 

2021 12/06 21:32
对的,账务处理正确。

84784953 

2021 12/06 21:33
那报销员工餐费也是这样分录吗?

何何老师 

2021 12/06 21:35
职工餐费通过应付职工薪酬—福利费明细科目核算。计提的时候账务处理是, 借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬—福利费。 实际支付的时候账务处理是, 借:应付职工薪酬—福利费, 贷:银行存款等科目。

84784953 

2021 12/06 21:39
好的,感谢老师

何何老师 

2021 12/06 21:48
没事,不客气的,方便的话给个五星好评