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老师,公司买了税控盘,发票是1000,银行付了200,怎么做账,税额抵减的怎么做账?

84784967| 提问时间:2021 12/08 15:57
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庾老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
您好,会计分录这么做 借:管理费用-办公费 1000 贷:银行存款200 应付账款 800 借:应交税费-减免税额 1000 借:管理费用-办公费-1000
2021 12/08 15:59
84784967
2021 12/08 16:04
那账上不就有800的挂账吗
庾老师
2021 12/08 16:06
挂账是您未付款金额,和将要抵扣的金额没关系
庾老师
2021 12/08 16:06
您只付了200,发票是1000,显示没付完呀
84784967
2021 12/08 16:06
那我账上是一直有应付账款的800余额吗
庾老师
2021 12/08 16:07
你好,这个不用付了吗?
84784967
2021 12/08 16:07
是的,不用付了
庾老师
2021 12/08 16:08
那就转到营业外收入
84784967
2021 12/08 16:09
我可以这样做账吗?借:应交税费→应交增值税→减免税款 1000 贷:其他应收800,银行200
庾老师
2021 12/08 16:10
我想知道您挂其他应收是怎么考虑的,
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