问题已解决
老师,公司买了税控盘,发票是1000,银行付了200,怎么做账,税额抵减的怎么做账?



您好,会计分录这么做
借:管理费用-办公费 1000
贷:银行存款200
应付账款 800
借:应交税费-减免税额 1000
借:管理费用-办公费-1000
2021 12/08 15:59

84784967 

2021 12/08 16:04
那账上不就有800的挂账吗

庾老师 

2021 12/08 16:06
挂账是您未付款金额,和将要抵扣的金额没关系

庾老师 

2021 12/08 16:06
您只付了200,发票是1000,显示没付完呀

84784967 

2021 12/08 16:06
那我账上是一直有应付账款的800余额吗

庾老师 

2021 12/08 16:07
你好,这个不用付了吗?

84784967 

2021 12/08 16:07
是的,不用付了

庾老师 

2021 12/08 16:08
那就转到营业外收入

84784967 

2021 12/08 16:09
我可以这样做账吗?借:应交税费→应交增值税→减免税款 1000 贷:其他应收800,银行200

庾老师 

2021 12/08 16:10
我想知道您挂其他应收是怎么考虑的,