问题已解决
业务题:大明公司为-般纳税人,发生以下相关业务,要求编制相关会计分录。1.开出现金支票,从银行提取现金8000元。2.办公室张华因公出差,预借差旅费3000元,以现金支付。3.张华出差回来,报销差旅费2700元,剩余300元退回财务部门。4.赊销给甲公司-批产品,增值税专用发票标明:产品价款200000元,增值税额26000元。已办妥托收承付手续。5.向乙公司赊销商品一批,开出增值税专用发票:价款450000元,增值税额58500元。现金折扣条件为2/10,1/20,N/,30(计算现金折扣时不考虑增值税税额)。该批成本成本为300000元。乙公司在10天内付款。6.向乙公司购买原材料一批,取得增值税专用发票注明:价款400000元,增值税税额52000元,款项通过银行存款支付。7.向乙公司购买原材料一批,取得增值税专用发票注明:价款400000元,增值税税额52000元。货款已支付,但材料尚未运到。8.业务7所购材料运达企业并验收入库。9.当月共发出原材料510000元,其中:生产车间生产产品领用450000元



你好请把题目完整的发一下
2021 12/13 01:51

暖暖老师 

2021 12/13 04:50
1借库存现金8000
带银行存款8000

暖暖老师 

2021 12/13 04:50
2.借其他应收款3000
贷库存现金3000

暖暖老师 

2021 12/13 04:51
3.借管理费用2700
库存现金300
贷其他应收款3000

暖暖老师 

2021 12/13 04:51
4.借应收账款226000
贷主营业务收入200000
应交税费应交增值税销项税26000

暖暖老师 

2021 12/13 04:52
5.借应收账款508500
贷主营业务收入450000
应交税费应交增值税销项税58500

暖暖老师 

2021 12/13 04:53
借主营业务成本400000
带库存商品400000

暖暖老师 

2021 12/13 04:54
借银行存款499500
财务费用9000
带应收账款508500

暖暖老师 

2021 12/13 04:54
6.借原材料400000
应交税费进项税额52000
贷银行存款452000

暖暖老师 

2021 12/13 04:55
7借在途物资400000
应交税费进项税额52000
贷银行存款452000

暖暖老师 

2021 12/13 04:55
8原材料400000
带在途物资400000

84785034 

2021 12/13 10:11
8.当月共发出原材料510000元,其中:生产车间生产产品领用450000元,车间一般耗用20000元,企业管理部门领用25000元,对外销售15000元。9.购入一台不需要安装的固定资产,取得增值税专用发票注明:价款400000元,增值税税额52000元。同时取得运输增值税专用发票注明:运费1900元,税额171元。款项全部以银行存款支付。10.当月计提固定资产折旧情况如下:生产车间:厂房计提折旧7.6万元,机器设备计提折旧9万元管理部门:房屋建筑物计提折旧13万元,运输工具计提折旧4.8万元销售部们:房屋建筑物计提折旧6.4万元,运输工具计提折旧5.26万元。

暖暖老师 

2021 12/13 10:11
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