问题已解决
我公司是建筑公司,出售不动产,已开发票给个人,该如何做会计分录



你好,建筑公司,出售不动产,已开发票给个人
借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税
正常情况,建筑公司应当提供建筑施工服务才是啊
2021 12/15 11:53

84784982 

2021 12/15 12:34
举个例子,公司一套房屋不含税40万,已计提折旧2万,该怎么做固定资产清理分录

邹老师 

2021 12/15 13:04
你好,处置价款是多少呢?

84784982 

2021 12/15 13:04
卖出去是不含税38万

邹老师 

2021 12/15 13:05
你好
借:固定资产清理 38万 , 累计折旧 2万 , 贷:固定资产40万
借:银行存款 ,贷:固定资产清理38万, 应交税费—应交增值税

84784982 

2021 12/15 13:30
固定资产清理科目,期末余额都是为0吗?

邹老师 

2021 12/15 13:31
你好,根据你的描述,两笔分录之后刚好余额为0

84784982 

2021 12/15 13:43
我公司是建筑公司,由于甲方无法拨工程款,就用房子抵一套房作为工程款,此房子抵工程款价值不含税384597.26,我公司已计提折旧3个月(4567.09),就在计提3个月时已卖出去,卖出去的价值不含税金额是381140.57元,我这样做的分录对吗?借:固定资产384597.26,贷:应收账款384597.26. 借:固定资产清理:381140.57,累计折旧4567.09,贷:固定资产385707.66,

邹老师 

2021 12/15 13:43
(是针对这个回复有什么疑问吗)

84784982 

2021 12/15 13:48
我这样做的对吗?但是计提折旧在费用里面的金额,我需要冲回来吗?

邹老师 

2021 12/15 13:48
你好,根据你的描述,应当是这样处理
借:固定资产清理 38万 , 累计折旧 2万 , 贷:固定资产40万
借:银行存款 ,贷:固定资产清理38万, 应交税费—应交增值税

84784982 

2021 12/15 13:53
老师,你能帮我仔细的看看我这个分录吗?我始终觉得不对,我公司是建筑公司,由于甲方无法拨工程款,就用房子抵一套房作为工程款,此房子抵工程款价值不含税384597.26,我公司已计提折旧3个月(4567.09),就在计提3个月时已卖出去,卖出去的价值不含税金额是381140.57元,我这样做的分录对吗?借:固定资产384597.26,贷:应收账款384597.26. 借:固定资产清理:381140.57,累计折旧4567.09,贷:固定资产385707.66,

邹老师 

2021 12/15 13:53
现在是与之前不同的问题吗

84784982 

2021 12/15 13:54
抵的时候固定资产价值少,清理的时候,固定资产价值还多了

邹老师 

2021 12/15 13:54
现在是与之前不同的问题吗

84784982 

2021 12/15 13:58
有净残值怎么处理呢?

邹老师 

2021 12/15 13:58
你好
借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产
借:银行存款 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税
借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)