问题已解决

我公司是建筑公司,出售不动产,已开发票给个人,该如何做会计分录

84784982| 提问时间:2021 12/15 11:47
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,建筑公司,出售不动产,已开发票给个人 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   正常情况,建筑公司应当提供建筑施工服务才是啊
2021 12/15 11:53
84784982
2021 12/15 12:34
举个例子,公司一套房屋不含税40万,已计提折旧2万,该怎么做固定资产清理分录
邹老师
2021 12/15 13:04
你好,处置价款是多少呢? 
84784982
2021 12/15 13:04
卖出去是不含税38万
邹老师
2021 12/15 13:05
你好 借:固定资产清理 38万 , 累计折旧 2万 , 贷:固定资产40万 借:银行存款   ,贷:固定资产清理38万, 应交税费—应交增值税  
84784982
2021 12/15 13:30
固定资产清理科目,期末余额都是为0吗?
邹老师
2021 12/15 13:31
你好,根据你的描述,两笔分录之后刚好余额为0
84784982
2021 12/15 13:43
我公司是建筑公司,由于甲方无法拨工程款,就用房子抵一套房作为工程款,此房子抵工程款价值不含税384597.26,我公司已计提折旧3个月(4567.09),就在计提3个月时已卖出去,卖出去的价值不含税金额是381140.57元,我这样做的分录对吗?借:固定资产384597.26,贷:应收账款384597.26. 借:固定资产清理:381140.57,累计折旧4567.09,贷:固定资产385707.66,
邹老师
2021 12/15 13:43
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84784982
2021 12/15 13:48
我这样做的对吗?但是计提折旧在费用里面的金额,我需要冲回来吗?
邹老师
2021 12/15 13:48
你好,根据你的描述,应当是这样处理  借:固定资产清理 38万 , 累计折旧 2万 , 贷:固定资产40万 借:银行存款   ,贷:固定资产清理38万, 应交税费—应交增值税  
84784982
2021 12/15 13:53
老师,你能帮我仔细的看看我这个分录吗?我始终觉得不对,我公司是建筑公司,由于甲方无法拨工程款,就用房子抵一套房作为工程款,此房子抵工程款价值不含税384597.26,我公司已计提折旧3个月(4567.09),就在计提3个月时已卖出去,卖出去的价值不含税金额是381140.57元,我这样做的分录对吗?借:固定资产384597.26,贷:应收账款384597.26. 借:固定资产清理:381140.57,累计折旧4567.09,贷:固定资产385707.66,
邹老师
2021 12/15 13:53
现在是与之前不同的问题吗 
84784982
2021 12/15 13:54
抵的时候固定资产价值少,清理的时候,固定资产价值还多了
邹老师
2021 12/15 13:54
现在是与之前不同的问题吗 
84784982
2021 12/15 13:58
有净残值怎么处理呢?
邹老师
2021 12/15 13:58
你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取