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提供绿化服务的企业,一般纳税人,今年提供的服务先入账借:应收账款贷:主营业务收入,先不提税金不,因为最后一个季度的发票还要等到明年才开

84785005| 提问时间:2021 12/16 17:42
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
你好,你只要确认收入了,其实没开票你也要计提增值税的。。
2021 12/16 17:43
84785005
2021 12/16 17:46
那这部分没有开票收入需要申报缴纳增值税?明年开票金额不一致怎样处理?
小锁老师
2021 12/16 17:56
未开票也是需要申报未开票收入的,增值税不申报也没事。
84785005
2021 12/16 17:59
是不是申报的时候未开票收入这部分增值税不用申报,等正式开票后在按实际抵扣后缴纳?
小锁老师
2021 12/16 18:00
是得,就是这个意思的
84785005
2021 12/16 18:01
那申报时候怎样填写
小锁老师
2021 12/16 18:01
申报时候就是你正常跟之前一样,申报销售额和税额
84785005
2021 12/16 18:02
申报的时候不是税金和收入要相符?
84785005
2021 12/16 18:05
那未开票收入申报时销售额填哪栏,税额不申报不填入申报,那申报能过吗?
小锁老师
2021 12/16 18:53
未开票收入税金也申报,只不过说不缴纳而已呀
84785005
2021 12/16 18:56
申报了又不缴税,那不就存在未交税风险?
小锁老师
2021 12/16 20:00
没事啊,您可以做未交增值税嘛,反正你们间隔期间又不远是不
84785005
2021 12/16 21:20
但是跨年度了,这样对企业有何不好?会计分录怎样写:未开票时和开票时?
小锁老师
2021 12/16 21:41
企业销售货物尚未开票时,会计分录为:   借:银行存款     贷:预收账款
小锁老师
2021 12/16 21:41
你要想今年做收入,明年开票就不太现实
小锁老师
2021 12/16 21:42
除非你不确认收入,确认了收入就要有税金,未开票收入也有税金
84785005
2021 12/16 21:46
实际发生了成本和收入,成票和人工费都有了,收入也有了,但是对方要求一个季度接一次账,就是季度按实际提供了多少服务后,在开发票,这样就会产生跨年的情况?
84785005
2021 12/16 21:47
开票后在结账
84785005
2021 12/16 21:52
可以这样吗?本年不确认收入,等实际开票时,在按缴纳税金,然后再来调整汇算?因为开票时对方要求备注是好久到好久的服务费,向这种就会有下年初开上年最后一个季度的
小锁老师
2021 12/16 22:18
这样可以,就是你本年不确认收入,也不集体税,你们这个对方要求挺多哈
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