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各位老师们,请教下,房租费和物业费预付款,做分录时做的借预付款贷银行存款,收到发票后分录怎么填

84785004| 提问时间:2021 12/17 17:48
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借管理费用 贷预付账款。
2021 12/17 17:50
84785004
2021 12/17 18:00
那样成本不就多了吗
东老师
2021 12/17 18:01
成本没多啊,付款的时候不是没记入费用吗?
84785004
2021 12/17 18:05
付款的时候记的借预付账款贷银行存款,收到发票时我想记借管理费用贷预付账款,但是我看到管理费用有余额,预付账款余额是0
84785004
2021 12/17 18:06
感觉有点不对,又说不上来,就过来请教下
东老师
2021 12/17 18:06
这个预付账款就是一个过渡的科目,发票来了以后,预付账款是没有余额的。
84785004
2021 12/17 18:08
那管理费用的余额怎么清零呢
东老师
2021 12/17 18:08
记入费用,最后需要转到本年利润里面的
84785004
2021 12/17 18:11
那也是在贷方吧
东老师
2021 12/17 18:12
对,费用转出的时候在贷方的
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