问题已解决
各位老师们,请教下,房租费和物业费预付款,做分录时做的借预付款贷银行存款,收到发票后分录怎么填



借管理费用 贷预付账款。
2021 12/17 17:50

84785004 

2021 12/17 18:00
那样成本不就多了吗

东老师 

2021 12/17 18:01
成本没多啊,付款的时候不是没记入费用吗?

84785004 

2021 12/17 18:05
付款的时候记的借预付账款贷银行存款,收到发票时我想记借管理费用贷预付账款,但是我看到管理费用有余额,预付账款余额是0

84785004 

2021 12/17 18:06
感觉有点不对,又说不上来,就过来请教下

东老师 

2021 12/17 18:06
这个预付账款就是一个过渡的科目,发票来了以后,预付账款是没有余额的。

84785004 

2021 12/17 18:08
那管理费用的余额怎么清零呢

东老师 

2021 12/17 18:08
记入费用,最后需要转到本年利润里面的

84785004 

2021 12/17 18:11
那也是在贷方吧

东老师 

2021 12/17 18:12
对,费用转出的时候在贷方的