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一般纳税人虚开发票补交企业所得税会计分录

84784974| 提问时间:2021 12/20 15:18
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
哦,这是接收虚开的发票是不是啊?
2021 12/20 15:19
84784974
2021 12/20 15:20
是的,然后补交企业所得税,我想知道发生这个行为涉及到的所有调整的发票
郭老师
2021 12/20 15:22
你好,如果之前年度发生的已经做到了成本 借应付账款贷以前年度损益调整贷应交税费应交增值税查补税款 借应交税费查补税款贷银行存款 借以前年度损益调整贷应交税费,企业所得税, 借应交税费企业所得税贷银行存款。
84784974
2021 12/20 15:22
成本不调整嘛
郭老师
2021 12/20 15:24
成本已经调整了,第一个分录1000年度损益调整就是红冲的主营业务成本。
84784974
2021 12/20 15:24
那个分录
郭老师
2021 12/20 15:25
借应付账款贷以前年度损益调整应交税费、应交增值税查补税款。
84784974
2021 12/20 15:26
记成本的时候不是借主营业务收入嘛
84784974
2021 12/20 15:28
记成本的时候不是借主营业务成本嘛
郭老师
2021 12/20 15:28
借主营业务成本应交税费应交增值税进项贷银行存款当时不是这么做的吗?跨年了不用直接做主营业务成本啦。
84784974
2021 12/20 15:30
有点不明白为啥冲应付
郭老师
2021 12/20 15:31
好,这个银行钱退回来吗?
郭老师
2021 12/20 15:32
没退回来的话,他用一个往来科目代替了。
84784974
2021 12/20 15:33
我的意思是之前虚开发票借计成本了,成本不是虚增了嘛,调整的时候不调整成本嘛
郭老师
2021 12/20 15:36
整的,但是跨年了不是吗?用以前年度损益调整红冲这个以前年度损益调整是调整以前年度损益类科目D。账款贷以前年度损益调整,这个不就是红冲的吗。
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