问题已解决
老师好!记账公司把应收应付搞错了,这样做可以吗



您好,没问题可以这么调整
2021 12/25 10:59

84784970 

2021 12/25 14:01
老师,这种情况还要写调账说明吗

东老师 

2021 12/25 14:02
你不用单独写说明

84784970 

2021 12/25 20:07
老师晚上好!在贵学堂买的快账软件1500.00怎么入账呢?

东老师 

2021 12/25 20:13
这个金额不大直接记入管理费用办公费就行

84784970 

2021 12/25 20:16
借:管理费用
贷:银行存款吗?那税金怎么入?

东老师 

2021 12/25 20:18
有进项税额,那就借方应交税费应交增值税进项税额

84784970 

2021 12/25 20:20
借:无形资产 1456.31
待认证税金 43.69
贷:银行存款 1500.00
借:管理费用
贷:无形资产

84784970 

2021 12/25 20:24
借:管理费用 1456.31
待认证税金 43.69
贷:银行存款 1500.00
这样吗?我看发票是增值税发票,3个点的税额

东老师 

2021 12/25 20:24
就直接计入费用就可以了。

84784970 

2021 12/25 20:25
那就是直接
借:管理费用1500.00
贷:银行存款 1500.00了

东老师 

2021 12/25 20:33
有进项税额借方体现进项税额就行了