问题已解决

老师好!记账公司把应收应付搞错了,这样做可以吗

84784970| 提问时间:2021 12/25 10:59
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,没问题可以这么调整
2021 12/25 10:59
84784970
2021 12/25 14:01
老师,这种情况还要写调账说明吗
东老师
2021 12/25 14:02
你不用单独写说明
84784970
2021 12/25 20:07
老师晚上好!在贵学堂买的快账软件1500.00怎么入账呢?
东老师
2021 12/25 20:13
这个金额不大直接记入管理费用办公费就行
84784970
2021 12/25 20:16
借:管理费用 贷:银行存款吗?那税金怎么入?
东老师
2021 12/25 20:18
有进项税额,那就借方应交税费应交增值税进项税额
84784970
2021 12/25 20:20
借:无形资产 1456.31 待认证税金 43.69 贷:银行存款 1500.00 借:管理费用 贷:无形资产
84784970
2021 12/25 20:24
借:管理费用 1456.31 待认证税金 43.69 贷:银行存款 1500.00 这样吗?我看发票是增值税发票,3个点的税额
东老师
2021 12/25 20:24
就直接计入费用就可以了。
84784970
2021 12/25 20:25
那就是直接 借:管理费用1500.00 贷:银行存款 1500.00了
东老师
2021 12/25 20:33
有进项税额借方体现进项税额就行了
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