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 老师好!记账公司把应收应付搞错了,这样做可以吗
 
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  您好,没问题可以这么调整
  2021 12/25 10:59
 
 84784970 
 
2021 12/25 14:01
老师,这种情况还要写调账说明吗
  
 东老师 
 
2021 12/25 14:02
你不用单独写说明
  
 84784970 
 
2021 12/25 20:07
老师晚上好!在贵学堂买的快账软件1500.00怎么入账呢?
  
 东老师 
 
2021 12/25 20:13
这个金额不大直接记入管理费用办公费就行
  
 84784970 
 
2021 12/25 20:16
借:管理费用
贷:银行存款吗?那税金怎么入?
  
 东老师 
 
2021 12/25 20:18
有进项税额,那就借方应交税费应交增值税进项税额
  
 84784970 
 
2021 12/25 20:20
借:无形资产 1456.31
       待认证税金 43.69
贷:银行存款 1500.00
借:管理费用
贷:无形资产
  
 84784970 
 
2021 12/25 20:24
借:管理费用 1456.31
       待认证税金 43.69
贷:银行存款 1500.00
这样吗?我看发票是增值税发票,3个点的税额
  
 东老师 
 
2021 12/25 20:24
就直接计入费用就可以了。
  
 84784970 
 
2021 12/25 20:25
那就是直接
借:管理费用1500.00
贷:银行存款 1500.00了
  
 东老师 
 
2021 12/25 20:33
有进项税额借方体现进项税额就行了
 
 00:10:00
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