问题已解决
老师,上月发出的发票,本月退回需重开,对方未抵扣,我方需如何操作呢



你好,进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。然后开具一张正确的蓝字发票给对方
2021 12/29 12:07

84785009 

2021 12/29 12:13
谢谢老师,那重开后,帐务该怎么做呢?

邹老师 

2021 12/29 12:59
你好
红冲的分录是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
重开的 分录是
借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)