问题已解决
你好,我公司是劳务派遣公司,员工派遣到用工单位,我们公司支付工资怎么做账?(借:管理费用/成本,贷:工资)?



同学你好
这个谁报工资个税
2022 01/04 13:47
依依 

2022 01/04 13:51
我们公司报社保个税,发工资

朴老师 

2022 01/04 13:58
同学你好
那你们收到钱做收入
付出去的工资计入成本
依依 

2022 01/04 13:58
就比如我们公司收取1000元,发工资社保用了900元,剩下那100才是我们公司实际的收入。那我收钱
借:银行1000
贷:主营业务收入,应交税(差额票)
2.那我们支付工资时:
借方:管理费用/成本
贷方:其他应付(个人社保/公积金)
贷方:银行存款,是这样吗?
依依 

2022 01/04 13:59
对方公司支付1000元。对方公司会不会也记入费用成本啊?那是不是重复?

朴老师 

2022 01/04 14:01
同学你好
对de也计入成本费用
依依 

2022 01/04 14:10
那不会重复吗?两边都入费用成本

朴老师 

2022 01/04 14:16
是同一个发票吗
不是吧
依依 

2022 01/04 14:25
同一笔业务啊

朴老师 

2022 01/04 14:32
同学你好
你们收到的可以申请差额纳税的