问题已解决
年末应交税费三级明细科目结不平如何处理,没有待抵扣的进项税额,显示贷方有900多差额,可以将900多结转到其他收益吗?
期末应交税费——应交增值税 出现贷方余额,应:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费——未交增值税
2022 01/11 00:28
84785031 
2022 01/11 00:29
但是未交增值税的计提数是正确的
84785031 
2022 01/11 00:29
找不出差异,有可能是多勾选了发票
孙燃老师 
2022 01/11 00:33
贷方余额对应哪个三级科目,建议再找下原因

00:10:00
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