问题已解决

老师,加计抵减了1万,怎么做分录

84784952| 提问时间:2022 01/11 13:46
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,加计递减的那部分,贷方计入到其他收益就行
2022 01/11 13:46
84784952
2022 01/11 13:48
完整的分录应该怎么写
小锁老师
2022 01/11 13:49
你好,借:应交税费—增值税加计抵减   贷:其他收益
84784952
2022 01/11 13:56
转出未交增值税时怎么转呢
84784952
2022 01/11 14:04
老师,我结转增值税时怎么结转,我不会分录
小锁老师
2022 01/11 14:08
这个是 借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税
84784952
2022 01/11 14:15
税额计入其他收益后要算利润,交所得税吗
小锁老师
2022 01/11 14:19
嗯对,是这个意思的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取