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我们是一个培训的机构,,每个月是按比例给预付款,每个月按培训的完成量来确认收入,怎样才能区分出这个确认的收入就是剩下的没有付的培训费的那部分款项呢

lishuo0312| 提问时间:2022 02/09 13:29
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;  你按照课消来做收入结转。 你们是按 课消的吗   
2022 02/09 13:35
lishuo0312
2022 02/09 13:41
是的,每月收的钱,次月收到50%,剩下的要在完成培训课程来确认,完成的课程和要付的预付款剩下的50%并不是一一对应的,所以觉得有些不好对,但是上课的老师是按需要付款的预付款全额确认他的课的,我和他的怎样才能一致了,我们确认收入的方法对不对?
meizi老师
2022 02/09 13:42
你好 ;  那你就按每次课消的情况。 月末一起来做结转做收入; 课消你们都应该有统计的  
lishuo0312
2022 02/09 13:44
那预付款呢,我们要怎样确认
meizi老师
2022 02/09 13:50
你好;  预付款 ; 你收到就做 借银行存款贷预收账款或者 合同负债来处理 。     
lishuo0312
2022 02/09 13:53
那这样做,能不能和他们交的课时费对上?
meizi老师
2022 02/09 13:53
你好; 可以对上的  ; 怎么会对不上  
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