问题已解决

#提问#就是跨年度了冲减去年的销售收入,是不是就是只需要调整以前年度损益和未分配利润,不用调减主营业务收入,这样销项税也做了调整,但是收入未做调整,那申报增值税的时候,收入和对应销项税额不匹配。怎么处理?

84785022| 提问时间:2022 02/22 12:56
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,是这么做的。 可以忽略这个差异的。
2022 02/22 12:59
84785022
2022 02/22 13:02
那我申报增值税的时候报表怎么填呢?相当于收入还是做对应冲减,不然和销项税不对应
郭老师
2022 02/22 13:02
你好,你红冲了之后还重新开吗?如果没有的话,只填写负数销售额,如果有正数的,当月的正数销售额加上付出销售额,一块儿合计申报。
84785022
2022 02/22 13:04
没有重开,那相当于这个入以前年度损益那个科目的金额就是填入申报表为负数销售额是吧
郭老师
2022 02/22 13:06
对的是的是这么做。
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