问题已解决
纳税调整问题,老师,在汇算所得税时,纳税调增或纳税调减的部份,也要相应的作调增或调减的会计凭证吗?



你好,纳税调增或纳税调减的部份,有导致补交所得税吗?
如果是一般的调整,比如业务招待费调增,不需要针对业务招待费调增单独做分录
如果有导致补交所得税,需要针对补交的所得税做相应分录
2022 02/22 18:21

1597460037 

2022 02/22 20:08
纳税调整的问题。老师,纳税调整的会计分录是在2021年12底以前,还是在2022年1月份。

邹老师 

2022 02/22 20:09
你好,纳税调增有导致补交所得税吗?

1597460037 

2022 02/22 21:25
老师,纳税调增有补交企业所得税的。

邹老师 

2022 02/22 21:25
你好,纳税调增有补交企业所得税,补交所得税的分录是
借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税
借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款

1597460037 

2022 02/23 02:44
老师,这调增分录,在2021年12月份做,还是在2022年1月至5月份做呢?

邹老师 

2022 02/23 07:54
你好,纳税调增有补交企业所得税,补交所得税的分录是在2022年1月至5月份做