问题已解决
老师就是1月应付预付都是3万3,然后2月预付2万,现在应付贷方是3万3,预付借方是5万3,那收到5万3的发票,分录应该怎么做呢?



你好,学员,
借原材料
应交税费应交增值税
贷预付账款
2022 03/08 15:35

84785029 

2022 03/08 15:36
我们是广告公司

冉老师 

2022 03/08 15:37
借主营业务成本
应交税费应交增值税
贷预付账款

84785029 

2022 03/08 15:46
应为应付预付两边都有月,那是不是要贷方是应付和预付的金额

冉老师 

2022 03/08 15:47
这个正好是预付的金额,直接冲预付的