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老师就是1月应付预付都是3万3,然后2月预付2万,现在应付贷方是3万3,预付借方是5万3,那收到5万3的发票,分录应该怎么做呢?

84785029| 提问时间:2022 03/08 15:34
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员, 借原材料 应交税费应交增值税 贷预付账款
2022 03/08 15:35
84785029
2022 03/08 15:36
我们是广告公司
冉老师
2022 03/08 15:37
借主营业务成本 应交税费应交增值税 贷预付账款
84785029
2022 03/08 15:46
应为应付预付两边都有月,那是不是要贷方是应付和预付的金额
冉老师
2022 03/08 15:47
这个正好是预付的金额,直接冲预付的
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