问题已解决
老师,税务局罚了200,怎么做分录



借营业外支出罚款
贷银行存款
2022 03/09 18:27

84784994 

2022 03/09 18:52
老师,进项票第二联,第三联怎么处理

郭老师 

2022 03/09 18:57
你好,你是一般纳税人吗?收到的
如果是的话,第三联拿来做账,第二联和你的抵扣清单一块做。

84784994 

2022 03/09 19:08
第二联和抵扣发票统计表放一起,备查,是吗

郭老师 

2022 03/09 19:10
你好
对的
是这么做的

84784994 

2022 03/09 19:33
采购商品,己付款,货己收到,未开票怎么处理?

郭老师 

2022 03/09 19:33
借预付账款贷银行存款,
借库存商品贷应付账款暂估。

84784994 

2022 03/09 19:35
当未开,下个月给开了。

郭老师 

2022 03/09 19:35
借应付账款暂估贷库存商品,这个红冲暂估的,
然后再做发票的借库存商品贷预付账款。

84784994 

2022 03/09 19:41
当月未开

84784994 

2022 03/09 19:43
银行己付款

84784994 

2022 03/09 19:44
有银行付款单

郭老师 

2022 03/09 19:47
借预付账款贷银行存款,
借库存商品贷应付账款暂估。
2022-03-09 19:33:54
第一个付款
第二个暂估
为了让体现暂估