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老师,税务局罚了200,怎么做分录

84784994| 提问时间:2022 03/09 18:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借营业外支出罚款 贷银行存款
2022 03/09 18:27
84784994
2022 03/09 18:52
老师,进项票第二联,第三联怎么处理
郭老师
2022 03/09 18:57
你好,你是一般纳税人吗?收到的 如果是的话,第三联拿来做账,第二联和你的抵扣清单一块做。
84784994
2022 03/09 19:08
第二联和抵扣发票统计表放一起,备查,是吗
郭老师
2022 03/09 19:10
你好 对的 是这么做的
84784994
2022 03/09 19:33
采购商品,己付款,货己收到,未开票怎么处理?
郭老师
2022 03/09 19:33
借预付账款贷银行存款, 借库存商品贷应付账款暂估。
84784994
2022 03/09 19:35
当未开,下个月给开了。
郭老师
2022 03/09 19:35
借应付账款暂估贷库存商品,这个红冲暂估的, 然后再做发票的借库存商品贷预付账款。
84784994
2022 03/09 19:41
当月未开
84784994
2022 03/09 19:43
银行己付款
84784994
2022 03/09 19:44
有银行付款单
郭老师
2022 03/09 19:47
借预付账款贷银行存款, 借库存商品贷应付账款暂估。 2022-03-09 19:33:54 第一个付款 第二个暂估 为了让体现暂估
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