问题已解决
老师,业务招待费专票抵扣了,这样做分录可以吗?借:销售费用-业务招待费 借:应交税费-进项税额 贷:银行存款;再借:应交税费-进项转出 贷:应交税费-进项税额;借:销售费用-业务招待费 贷:应交税费-进项转出,这样可以吗?



可以的,没问题的,账务处理完全正确。
2022 03/15 12:36

84785021 

2022 03/15 12:39
那应交增值税这块不会受到影响?

陈诗晗老师 

2022 03/15 12:40
这个没有问题。增值税对的
老师,业务招待费专票抵扣了,这样做分录可以吗?借:销售费用-业务招待费 借:应交税费-进项税额 贷:银行存款;再借:应交税费-进项转出 贷:应交税费-进项税额;借:销售费用-业务招待费 贷:应交税费-进项转出,这样可以吗?
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