问题已解决
请问老师,进项发票异常,成本转出,所得税补交的账务处理怎么做?



你好同学,红字冲回成本费用相关分录,补计提相关税金即可。借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税(进项税转出)。借以前年度损益调整(红字)贷相关分录。
纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
2022 03/23 16:50

84785003 

2022 03/23 18:32
增值税不用以前年度损益调整吧,在税局通知的当月转出的,这部分增值税所产生的附加呢?

贺汉宾老师 

2022 03/23 18:48
增值税不用以前年度损益调整的