问题已解决
老师,请教一个问题。新开企业,购买固定资产,已经按合同支付了不含税货款,现在距离购入固定资产已有差不多半年,我方一直未付13%的税款,对方也一直未开票,但是机器已投入使用,我这边怎么做比较合理?难道是暂估入库,入库隔月就提折旧,然后等开票了,再补记税费分录?



你好,你先暂估入账,同时按期计提折旧,然后发票来了就贴在后面
2022 03/28 10:55

84784959 

2022 03/28 11:03
暂估入账,我直接:借:固资 贷:银行?

佟老师 

2022 03/28 14:42
对,你的账务处理是正确的,然后计提折旧