问题已解决
老师,建筑工程公司租用办公室,租金一年10000,发票已开,分录怎么做呢?
您好!这个你借预付账款 贷银行存款,然后每个月摊销。借管理费用 贷预付账款
2022 03/29 10:58
84785038 
2022 03/29 11:03
好的,可不可以做到待摊费用里面每月摊呢
宋生老师 
2022 03/29 11:04
你好!是因为现在取消了待摊费用这个科目了
84785038 
2022 03/29 11:05
好的,谢谢老师
宋生老师 
2022 03/29 11:06
你好!不用客气的了

00:10:00
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