问题已解决
3月份收到红字进项发票一份,平台提交的税额没有体现负数,怎么申报增值税?



按照正负相抵以后的金额申报
2022 04/02 09:56

84784989 

2022 04/02 10:02
3月份的负数发票是红冲2月份已抵扣的一份进项发票,那是不是用3月份提交的进项税合计减去红字发票后的金额才是本月应申报的进项税额?

东老师 

2022 04/02 10:08
对,没错,就是这么计算。
3月份收到红字进项发票一份,平台提交的税额没有体现负数,怎么申报增值税?
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