问题已解决

老师,我们之前遗留下来的应付职工薪酬贷方有余额,1万多,时间太久了,找不到原因了,这次做账我少计提工资1万多,和实际计提工资表不一致要紧吗

84785009| 提问时间:2022 04/14 07:34
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,最好不要这样,保证发生额相同
2022 04/14 07:42
84785009
2022 04/14 07:50
老师,但是一直有贷方余额可以一直放着吗
小林老师
2022 04/14 08:05
您好,那您借未分配利润(红字)贷应付职工薪酬(红字)
84785009
2022 04/14 08:07
这样会影响汇算清缴吗
小林老师
2022 04/14 08:12
您好,是不影响本期汇算清缴
84785009
2022 04/14 08:16
好的,谢谢老师
84785009
2022 04/14 08:17
还有一个问题这个月账做完了,可以四月份的帐再调吗
小林老师
2022 04/14 08:20
您好,是可以的,没问题
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