问题已解决
月末电费计提,后期来了发票及付款,怎么做凭证合适?



你好,把之前计提的分录红冲。
然后根据取得 发票做相应的分录
2022 04/17 18:47

84785024 

2022 04/17 18:52
计提数和发票数有差异,怎么调整

邹老师 

2022 04/17 18:53
你好,也是这样处理啊
先红冲计提的,然后根据发票金额入账就好了

84785024 

2022 04/17 18:56
前期已经入了成本了,把成本也冲销吗

邹老师 

2022 04/17 18:57
你好,是的,是这样的