问题已解决
借\'应交税费-增值税,贷\'银行存款分录是交的上个月或季度的增值税,那这个月增值税怎么计提?例如4月份网上申报的增值税所填数据是不是3月份的数据?



如果进项大于销项,就不用交增值税是吗?转到营业外收入?
2017 04/20 07:47

84784999 

2017 04/20 14:47
老师如图,这个增值税到底是多少钱?

84784999 

2017 04/20 14:48
会计分录怎么写

84784999 

2017 04/20 15:13
老师,图片中利润不应该是收入减去成本吗?怎么变负的了?

84784999 

2017 04/20 23:04
哦知道了谢谢老师

王雁鸣老师 

2017 04/19 23:37
您好,这个月的增值税计提,是在上个月或者季度确认收入的时候就做出来的,不用计提的。4月份网上申报的增值税所填数据是3月份或者1-3月份的数据的。也就是说在4月之前确认收入时分录,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-增值税。

王雁鸣老师 

2017 04/20 08:47
您好,是的,如果进项大于销项,就不用交增值税。不用转到营业外收入。

王雁鸣老师 

2017 04/20 15:12
您好,分录,借:库存商品,50万元,应交税费-应交增值税-进项,5.85万元+726.5,财务费用-现金折扣,5000-726.50,贷:现金或者银行存款,58.5万元+5000元。

王雁鸣老师 

2017 04/20 15:24
您好,因为还有费用,没包括在本表中,只是填写的利润金额,收入减去成本和费用后就变成负数了。

王雁鸣老师 

2017 04/21 08:39
您好,不客气。