之前收到的专用发票记账公司未认证的就未做账,所以现在我要用之前的进项抵扣应当怎么做账? 可以把之前未认证的进项做到这个月的成本中吗? 那把之前的成本和这个月的成本都入到这个月会不会太多了,引起税务局注意啊
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