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请问:2022年3月我建筑工程公司(小规模)银付A公司5万的劳务费代账公司做 ①借:应付职工薪酬 贷:银存,后A公司开来发票为材料票代账公司做 ②借:原材料 贷:应付账款。现在和A公司协商把重开劳务费发票,原发票作废。代账公司至2022年3月底报季报时利润亏损6千。如果现在我更改账务,第①笔为往来,费用就少了5万,第②笔材料票作废,是删除凭证吗?而且现在季报已经报了,这个要怎么处理呀

84785015| 提问时间:2022 04/29 11:54
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好  ①借:应付职工薪酬 贷:银存,后A公司开来发票为材料票代账公司做 ②借:原材料 贷:应付账款 两笔分录都没有涉及到损益科目啊 把第二笔分录红冲就好了
2022 04/29 13:53
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