麻烦问一下 今年四月份取得的成本票 开票日期是今年4月 但去年12月份做了暂估成本 现在做汇算清缴 该怎么入账,调整去年12月的分录吗?实际成本是去年的 供货商今年才给开票,我想咨询一下这个该怎么入账
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