问题已解决
你好老师,计提工资,借:管理费用12595.77.27 贷:应付职工薪酬—应付工资10075(包括个人社保和个税,个人应发) 应付社会保险(单位部分保险)2520.77 计提个税 借:应付职工薪酬—应付工资27.32 贷:应交税费—应交个税27.32 缴纳社保:借:应付职工薪酬—应付职工工资1037.73 应付职工薪酬—应付社会保险(单位部分)2520.77 贷:银行存款3558.5 发放工资 借:应付职工薪酬—应付工资9009.95 贷:银行存款9009.95 缴纳个税: 借:应交税费—应交个税27.32 贷:银行存款27.32 老师我做汇算清缴时填写应付职工薪酬明细表,账载金额写哪个?
同学你好!这个是按实际发生额来填。帐载金额按贷方,税收金额按借方
2022 05/16 15:12
张老师00 
2022 05/16 15:13
一般年末的时候,会有贷方余额是因为12月的工资在1月发。如果汇算清缴前发了,那账载和税收一样
84784964 
2022 05/16 16:03
老师实际金额其实是包括个人缴纳的社保和个税的是吧
张老师00 
2022 05/16 16:03
是的 包括个人的部分

00:10:00
描述你的问题,直接向老师提问
258

意见反馈