问题已解决

老师请看图

67836052| 提问时间:2022 05/23 12:40
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
兰兰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
收到发票才能做你上面的分录
2022 05/23 12:45
67836052
2022 05/23 12:49
那第一个分录改成预付款可以吗?第二个怎么写?
兰兰老师
2022 05/23 13:59
如果先收到材料且有发票就借原材料 贷应付账款 付款时借应付账款 贷银行存款
67836052
2022 05/23 15:13
兰兰老师,请看图
兰兰老师
2022 05/23 15:31
借原材料 贷应付账款-暂估应付款 下月初用红字 借原材料(红字) 贷应付账款-暂估应付款(红字) 收到发票 借原材料 应交税费-应税增值税-进项税 贷银行存款或者应付账款
兰兰老师
2022 05/23 15:47
借原材料-暂估 贷银行存款 收到发票借原材料 贷原材料暂估
67836052
2022 05/23 16:42
兰兰老师,请看图
兰兰老师
2022 05/23 16:44
银行存款不要去冲,你可以直接过应付账款
67836052
2022 05/23 18:01
还是没明白,老师。你再写下
兰兰老师
2022 05/23 19:34
借原材料 贷应付账款-暂估应付款 下月初用红字 借原材料(红字) 贷应付账款-暂估应付款(红字) 收到发票 借原材料 应交税费-应税增值税-进项税 贷银行存款或者应付账款
67836052
2022 05/23 20:19
老师,是第一次采购时就用银存付了款,不应该用应付账款吧
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取