问题已解决
在某公司内部控制审计中,审计人员发现下列情况: (1)信用调査制度。在商品销售环节,销售经理应对客户的信用状况作充分评估,并在认符合条件后经审批签订销售合同。 (2)该公司内部控制制度规定,为提高经营效率和缩短货款回收周期,指定商品的销售八员可以直接收取货款,公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员对该岗位的运行情况相有关文档记录进行核查。 要求:指出该公司销售业务的内部控制是否恰当,并说明理由。



同学你好
1存在缺陷,签订销售合同与信用审批属于不相容职务,应职责分离
2存在缺陷,销售人员不应直接收款,增加舞弊可能性
2022 05/29 20:38
m93606318 

2022 05/29 20:41
好的,谢谢老师的回答

胡芳芳老师 

2022 05/29 20:43
不用客气,祝你学习顺利