问题已解决
老师你好,法人提取备用金做在其他应收款里,之后转存货,最后结转为成本,这种方式是否合规呢?



你好,学员,这个不可以的,报表虚的
2022 06/11 17:11

84784968 

2022 06/11 17:15
老师你好,因为业务需要 大量资金提取备用金出来支付给供应商 供应商的发票回来的不及时,所以只能挂在其他应收款里,现在发票陆续在回来,就想转存货,在结转为成本。如果这种方式不合规,有其他解决方法吗?

冉老师 

2022 06/11 17:21
建议前期实际采购,尽管没有回发票,也要计入存货中

84784968 

2022 06/11 17:57
麻烦请教一下老师,就是说法人提取的备用金已经计入到其他应收款里了,金额巨大挂账时间长,有好的解决办法吗?

冉老师 

2022 06/11 18:10
这个没办法,一般是法人还款,或者发票报销冲销

84784968 

2022 06/11 18:24
这个方法虽然不合规 暂时是可以这么操作的是吗?如果税务局问起来再去解释,这样是否可行呢?

冉老师 

2022 06/11 19:11
是的,学员,是这样的