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你好,2017年12月购入食堂用具取得专票计入福利费,当时做分录时,没有进项税转出,报税时也没有在进项税转出这一栏填写,导致多抵扣少交税了。那么2022年5月调整这笔分录,借 利润分配-未分配利润 贷 应交税费-进项税转出 那么需要补交这笔税吗,需要交滞纳金吗

84784961| 提问时间:2022 06/12 11:02
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答疑苏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好,是的,需要补交的,正常是需要缴纳滞纳金的。
2022 06/12 11:03
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