问题已解决

我们单位去年12月预交2022年上半年的房租然后3月才收到发票 我12月的做的分录是借:预付账款 贷;银行存款;关键是数额我做的是含税的 发票我到现在都没有入账 我应该怎么调这个帐啊

84784964| 提问时间:2022 07/01 16:19
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当时做的分录怎么做的?借管理费用贷预付账款吗?
2022 07/01 16:20
84784964
2022 07/01 17:24
借:预付账款 贷:银行存款 (数据还是含税的)
郭老师
2022 07/01 17:26
你好,那你现在分摊借管理费用应交税费应交增值税进项贷预付账款不就可以了?
84784964
2022 07/01 17:30
可是我3月收到发票了 忘记做账啦 发票还没有抵扣
郭老师
2022 07/01 17:31
你好,你现在补进去就可以的。
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