问题已解决
老师,我有一个很难的问题,想不通了,去年有一笔收入14000,然后开票是三个点的专票,但是报税的时候是按照1个点报的;今年一月份的时候又把这笔收入红冲了,那按理说是不是应该今年一季度的时候把少交的两个点补上,那我应该怎么做账呢,少交的271.85元我应该计入什么科目呢?
同学你好
这个计入营业外就可以了
2022 07/01 16:28
84785024 
2022 07/01 16:29
如果我记到营业外, 那应交税费应交增值税就有余额呀,就差了271.85元啊
朴老师 
2022 07/01 16:31
同学你好
你冲减之后不是说还有少交的吗
84785024 
2022 07/01 16:37
对呀,是有少交的啊
朴老师 
2022 07/01 16:43
你今年红冲按照一个点红冲就可以了

00:10:00
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