问题已解决
老师,购买方收到一张跨年的费用红冲发票,会计处理怎么做啊!



您好,蓝字发票以前做账的分录是?
2022 07/08 11:33

84784965 

2022 07/08 11:35
借:管理费用-培训费 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款

小林老师 

2022 07/08 11:36
您好,那您借以前年度损益调整(红字),应交税费应交增值税(红字)贷其他应付款(红字)

84784965 

2022 07/08 11:41
款已经收到了 就不用其他应付款了吧

小林老师 

2022 07/08 11:43
您好,收款的分录是?

84784965 

2022 07/08 11:45
我们是购买方 现在退了一半的款给我们了 并且款已经到账了

小林老师 

2022 07/08 12:05
您好,您收到退款分录需要发下

84784965 

2022 07/08 12:21
账务处理:借:银行存款 贷:以前年度损益调整 应交税费进项税转出 结转:以前年度损益调整 贷:未分配利润
我这边是购买方,购买认证抵扣了 购买方开具的红字信息表 销售方开具负数发票,然后款也推给我们了

小林老师 

2022 07/08 16:09
您好,那您未退部分就可以用往来