问题已解决
老师暂估成本无法取得发票汇算清缴调增后账务处理:借:应付账款100万贷:营业外收入100万 期末结转是不是在利润总额里啊



你好,当时暂估的成本怎么做的?
2022 07/09 10:26

84784968 

2022 07/09 10:29
借:库存商品 贷:应付账款

84784968 

2022 07/09 10:30
老师请问您帮忙看看

郭老师 

2022 07/09 10:30
借应付帐款贷库存商品
借库存商品贷利润分配未分配利润

84784968 

2022 07/09 10:38
老师这样利润未分配利润会增加是吗?当期的会计利润不会变是吗

郭老师 

2022 07/09 10:45
你好对的是的是这么做

84784968 

2022 07/09 10:56
老师例如:账面利润分配未分配利润贷方金额211万,汇算清缴调增后100万账面利润分配未分配利润就是300万是吗

郭老师 

2022 07/09 11:01
你好
应该是311的才对的

84784968 

2022 07/09 11:03
好的谢谢老师

郭老师 

2022 07/09 11:08
不用客气,工作顺利