老师,前期收款5万做其他应付款,现在付材料款,抵其他应付款,分录怎么做呀

84785035| 08/12 17:01| 209人阅读
郭老师
借其他应付款,贷银行存款。
08/12 17:01
84785035
08/12 17:02
工程施工,材料费,这个科目还过吗
郭老师
08/12 17:04
你好,你当时不是 借原材料贷其他应付款,领用的时候借工程施工贷原材料。
84785035
08/12 17:04
当时是借银行存款,贷其他应付款
郭老师
08/12 17:06
你好,你这个是单位的收入吗?收到了钱。
84785035
08/12 17:07
当时就是直接做的银行存款收的
郭老师
08/12 17:13
你好,那你现在支付材料费是购买的材料吗?如果是的话,借原材料贷银行存款
郭老师
08/12 17:13
抵扣这个其他应付款是什么原因?
84785035
08/12 17:15
现在就是得做3步,一,借工程物资(原材料)贷 其他应付款 二,借 其他应付款  贷  银行存款  三,借  工程施工  贷  工程物资(原材料)    是这样吗
郭老师
08/12 17:16
你们是建筑企业还是买来自己建房屋的?
84785035
08/12 17:16
领导说这个材料款抵扣的是前面的这个其他应付款
84785035
08/12 17:17
建筑公司
郭老师
08/12 17:18
你好,借原材料贷其他应付款, 借其他应付款贷银行存款领用, 借工程施工贷原材料 你扣了其他应付款的话,应该是这么做,借其他应付款,贷银行存款也不用做材料了。
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