问题已解决

老师,摊销费用是按付款总额摊销,还是按来的发票摊销,发票不是一次性到。

84784988| 提问时间:2022 09/13 16:28
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    按照付款总额来分摊的;   
2022 09/13 16:29
84784988
2022 09/13 16:30
老师,那分几次来发票,发票附哪里呢
meizi老师
2022 09/13 16:36
 你好;发票付长期待摊费用 的后面  ;  可以一起付   
84784988
2022 09/13 16:41
老师,问题是发票不一批来,所以做 借:长期待摊费用 进项税 贷:预付账款, 这个只能是来一个发票的金额,不能是总额。因为总额的发票没一起来,而且税额每次也不一样。
meizi老师
2022 09/13 16:44
你好 ;         付在你费用后面去 ; 这样 归集下发票; 避免后面发票   断续的来; 你不好  付发票  凭证  
84784988
2022 09/13 16:44
比如商业保险付款50000 借:预付账款 贷:银行存款 来票15000 借:长期待摊费用 应交税费-进项 贷:预付账款 摊销时 借:管理费用 制造费用 金额都除以12 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:长期待摊费用
meizi老师
2022 09/13 16:50
 你好 ;               那你就 付在长期待摊费用 后面    或者是计入分摊里面的 管理费用去 ; 但是你最好是做分摊表的时候 ;把 发票 号 和发票原件放哪个凭证后面列清楚   
84784988
2022 09/13 16:53
老师,附长期待摊后面应该不行,您说记入分摊里面,那分录金额写多少呢,您就按我上面的数据帮我写个分录吧老师,没看懂。总金额50000,第一次来票15000
meizi老师
2022 09/13 16:55
 你好 ;     分摊金额; 你们是按照多久来分摊的 ;  你就按照你分摊明细表的金额做即可 ;  你按照总额 5万/总的分摊月份数来做 计入管理费用 或者制造费用去   
84784988
2022 09/13 17:19
老师分摊是按12个月做管理费用制造费用这个我明白,我纠结的还是发票附哪的问题,假如第一次来了15000的发票,分摊管理费用制造费用,那是按15000除以12吗
84784988
2022 09/13 17:19
可以这样分摊就不是按付款总额分摊了啊
meizi老师
2022 09/13 17:25
 你好1;     其实发票付长期待摊费用 后面 ;  如果你长期待摊费用装订了。 就付  制造费用或者管理费用 凭证后面即可;     你不管发票 ;发票是分次开的;  你分摊是按总额来分摊的; 不一定你发票就是与你分摊的金额一致的;  这个是正常的; 因为你发票分次在开   
84784988
2022 09/13 17:32
哦哦,您说分摊金额可以跟发票金额不一致,那我明白了老师,谢谢老师。
meizi老师
2022 09/13 17:33
  是的; 本身你就不会一致的;  因为你发票 分批来开票给你   
84784988
2022 09/13 17:39
嗯嗯,老师忘了还有个问题,那每次来的发票是进项票,那进项税额记哪里呢,比如每个月分制造费用1000管理费用2000 贷:应付职工薪酬3000
meizi老师
2022 09/13 17:40
你好;   你进项税发票 ; 在你收到的时候做即可; 你去冲长期待摊费用  ; 就看你之前是 含税金额计入哪个科目的; 就对应去冲 即可   
84784988
2022 09/13 17:46
老师,没太看懂,付款时借:预付账款 贷:银行存款 含税金额 借:长期待摊费用 贷:预付账款 这里是什么金额?
meizi老师
2022 09/13 17:48
 你好 ;              这个地方是含税金额 ;   如果你做长期待摊费用  科目的时候; 你就做 进项税 ; (假如你收到发票了  )
84784988
2022 09/13 17:52
您的意思是分摊时也是按含税金额分摊,来票时再用进项税金冲长期待摊费用
meizi老师
2022 09/13 17:54
 你好;   是的; 来发票在冲 长期待摊费用  ; 是的   
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