问题已解决

老师,长期待摊费用已经无余额了,今年9月份又付的款,开的服务费,我不能直接借:固定资产 贷:银行存款吧

84784947| 提问时间:2022 09/27 15:02
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个服务费具体的是什么业务的。
2022 09/27 15:02
84784947
2022 09/27 15:05
就是租赁,老师~~
郭老师
2022 09/27 15:06
是融资租赁吗?如果是的话,你之前没有暂估?
84784947
2022 09/27 15:07
当时租的电脑,付了一部分租金,开了一部分发票,后期应付租金未付,起诉后付的租金,但是电脑给我们了
郭老师
2022 09/27 15:07
你好,那你得和之前的租金一块做固定资产。
84784947
2022 09/27 15:11
那以前的租金做的长期待摊费用,余额为零了,怎么做啊
郭老师
2022 09/27 15:12
借管理费用贷银行存款,金额不大的直接做这个。
郭老师
2022 09/27 15:12
要么统一做,要么都做固定资产,要么都做费用。
郭老师
2022 09/27 15:12
别前一个做费用,后一个你就做固定资产啦。
84784947
2022 09/27 15:18
问题是前期是说租的没说电脑归我们,现在就是强制性卖给你了,后期还做费用,实际公司增加了固定资产
郭老师
2022 09/27 15:23
你好,当时完整的分录怎么做的?
郭老师
2022 09/27 15:23
借长期待摊费用贷银行存款,借管理费用贷长期待摊费用,做的是这个吗?
84784947
2022 09/27 15:29
借:长期待摊费用 贷:现金 借:管理费用-长期待摊费用 贷:长期待摊费用 是的,老师
郭老师
2022 09/27 15:32
借固定资产,贷银行存款管理费用。
84784947
2022 09/27 15:37
老师,这个管理费用都是以前年度的,小企业准则,是不是用未分配利润,借:固定资产 贷银行存款 未分配利润?
郭老师
2022 09/27 15:39
你做未分配利润需要去修改汇算清交可以的。
84784947
2022 09/27 16:47
为什么改汇缴表啊
郭老师
2022 09/27 16:47
你好你之前做管理费用,之前抵扣了企业所得税,你现在做未分配利润,不得修改之前的汇算清交,影响以前年度的利润,又不影响今年的。
84784947
2022 09/27 16:56
我这种情况,哪种操作最合理呀 这样,我本年度管理费用会出现负数
郭老师
2022 09/27 17:01
建议做管理费用里面的。
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