问题已解决
申报个税200元,已申报扣款,当月更正只有20,入账计提20,剩余180元未退款,税务局说留抵或者明年汇算清缴在进行补退,这个应该怎么做会计分录



借应交税费个税200贷银行存款。
2022 10/10 15:05

84785023 

2022 10/10 15:07
9月报税并未扣员工的个税,10月份才扣员工个税,这样整体的分录应该怎么做

郭老师 

2022 10/10 15:09
借应付职工薪酬工资20,贷应交税费,个税20。

84785023 

2022 10/10 15:18
9月申报个税200元,已申报扣款,当月更正只有20,入账计提20元,9月发工资并未扣员工的个税,10月份才扣员工个税,那这180的差额需要做分录,怎么做

郭老师 

2022 10/10 15:19
那应交税费个税上面的分录不就是差额180吗?

郭老师 

2022 10/10 15:19
应交税费的余额不就是吗?

84785023 

2022 10/10 15:24
8月计提,9月扣款,然后计提,但是这个好像不对啊

郭老师 

2022 10/10 15:25
对的是的,这个就是正确的。