问题已解决
购货方开具了信息表后当月并未收到红票,当月账务怎么处理,进项转出的时点是开具信息表还是收到红票,另外转出的分录怎么写



您好,当月账务不作处理,增值税申报需正常进行转出操作。受到发票后在进行账务处理。
2022 11/11 10:45

曹帅老师 

2022 11/11 10:46
转出分录就是您截图中的入账方式

84785000 

2022 11/11 11:04
想账上跟增值税上保持一致 当月转出可以吗

曹帅老师 

2022 11/11 11:17
您好,当月转出也可以,相当于拆分只做税金转出。
借:应交税费-应交增值税(进项税)负数
贷:应付账款 负数
刚才没仔细看,上述账务处理科目使用错误,应该是我这个。