问题已解决
老师,请问一下这些往来单位因为对方不肯开票来,还有余额怎么处理呢



具体的购买的什么,你正常做账就可以的,没有发票的不允许抵扣所得税,汇算清缴的时候调整就行。
2022 11/21 17:30

84785024 

2022 11/21 17:40
好几年前的,余额在那 一直让它有余额?

郭老师 

2022 11/21 17:41
你好,不让它有余额的,你正常做账不是吗?比如购买的办公费借管理费用,办公费贷应付账款,红冲了不就是。

84785024 

2022 11/21 17:55
我现在接手肯定是正常做账,但有余额的往来我查了一下,反现是18-19年的

84785024 

2022 11/21 17:57
老师,你看看这个明细账

郭老师 

2022 11/21 17:59
这个就是提前支付给人家,对方没有给你开发票,有余额的,你现在做贷方应付账款不就把它冲了吗?

郭老师 

2022 11/21 17:59
从他家里购买的是什么
库存商品的话就是做库存商品,借库存商品贷应付账款。

84785024 

2022 11/21 18:03
建设工程公司的没有库存商品了

郭老师 

2022 11/21 18:04
那是购入的什么的,你说一下可以吗?要不你自己调整一下工程施工或者是原材料都行。

84785024 

2022 11/21 18:05
水泥,沙之类的建筑材料

郭老师 

2022 11/21 18:06
借工程施工材料费贷应付账款。

郭老师 

2022 11/21 18:07
确认收入之后,借主营业务成本贷工程施工,这个不允许抵扣所得税,因为没有。