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老师,10月份预付账款1000万工程款。做的分录是 借:预付账款 1000万 贷: 银行存款 1000万。 11月份收到了600万的发票,这个怎么做分录呢?

84785034| 提问时间:2022 12/02 10:12
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你们单位是建筑企业的吗?如果是的话,借工程施工贷预付账款6万, 确认收入之后借主营业务成本贷工程施工。
2022 12/02 10:13
郭老师
2022 12/02 10:13
600万不是6万,刚才打错了。
84785034
2022 12/02 10:27
我们是工业。生产原片玻璃的
郭老师
2022 12/02 10:28
那这个工程具体的是什么工程的?自建房屋的吗?
84785034
2022 12/02 10:28
建设厂房用的
郭老师
2022 12/02 10:29
借在建工程贷预付账款600
84785034
2022 12/02 10:30
老师还有进项税呢呀
郭老师
2022 12/02 10:31
借在建工程应交税费待认证待预付账款600万。
84785034
2022 12/02 10:33
老师你可以把分录写一下吗?没看明白
郭老师
2022 12/02 10:34
借在建工程 应交税费待认证 贷预付账款600万。
郭老师
2022 12/02 10:34
有没有认证的,如果认证了,把应交税费待认证改成应交税费、应交增值税进项。
84785034
2022 12/02 10:45
没有认证。完整的分录是  借:在建工程  应交税费 —应交增值税进项税额  贷:预付账款     对吗?
郭老师
2022 12/02 10:52
借在建工程 应交税费待认证, 贷预付账款600万, 这个收到了吗?是待认证,待认证不是进项
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