问题已解决

老师,请教该怎么处理,谢谢

80175729| 提问时间:2022 12/28 10:52
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,购买的用途是?视同有发票做账,汇算清缴纳税调增
2022 12/28 10:53
80175729
2022 12/28 12:14
买的给员工发的大闸蟹
小林老师
2022 12/28 12:15
您好,那您若可以对应具体人员,就计入薪酬申报个人所得税,
80175729
2022 12/28 12:27
老师,不能全部对应,应该还有部分是送客户的,我直接做管理费用-业务招待费,然后到清算再调增,可以吗?
小林老师
2022 12/28 12:48
您好,也可以,但是就会涉及未代扣代缴个人所得税风险
80175729
2022 12/28 12:55
好的,谢谢
小林老师
2022 12/28 13:13
您好,您客气,非常荣幸能够给您支持
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